你好,嗯嗯,可以使用的呢
回答: 你好,如果收到了发票尽量在年底之前做进去,如果还没收到,结账之后收到的也可以用的,只不过跨年了,如果涉及以前年度损益的话要用以前年度损益调整来做分录*
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回答: 你好,如果收到了发票尽量在年底之前做进去,如果还没收到,结账之后收到的也可以用的,只不过跨年了,如果涉及以前年度损益的话要用以前年度损益调整来做分录*