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公司外账,公账到账收入,暂时没有开票,分录怎么做?后面如果开了票,分录该如何做呢?

217 2021-07-23 14:37
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老师解答
2021-07-23 14:37

你好,公账到账收入,暂时没有开票,借:银行存款,贷:预收账款 后面如果开了票,借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好同学 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值 税 同学,这样进行处理。
2020-06-02
同学你好 红冲暂估的 然后再按五万来做
2023-01-03
您好 借:其他货币资金——支票 贷:应收账款 借:银行存款 贷:其他货币资金——支票
2019-02-18
你好, 同学。 代替境外公司支付的租金,开具你公司名称 ,那么你是作为代收代付款处理,境外的款项收付你代扣代交相关税费。
2019-10-08
你不开票的收入入的是公户还是私户?
2017-06-14
借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司
2020-07-07
您好 借 其他应收款-法人 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税
2021-06-20
你好,之前暂估的分录是怎么做的?
2021-10-21
1、可以入账的。 2、支付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款 每月摊销时: 借:其他业务成本 贷:预付账款 3、支付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用 贷:预付账款
2017-09-08
你好 你们购买的什么的
2020-07-09
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