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Excel学堂用户9962

老师,供应商现在要给我们开专票,然后客户这边的发票要到2020.1才能开,那是让供应商2020.1再开过来吗

473 2019-12-19 16:02
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老师解答
2019-12-19 16:03

你好,这个没有关系,供应商给您开票,您正常做账就可以,然后2020.1再给客户开发票

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你好;   你出货给客户 ; 就要做   增值税 去报税的; 不是等着3月开票在做增值税申报哈  ; 成本也是 1月结转   
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你好,是的 借;应付账款 贷;应收票据
2016-10-15
你开红字发票信息表给他,让他开红字发票就行了
2020-04-08
你开红字信息表,对方给你开负数发票的
2019-07-16
您好,客户代贵公司付款给供应商了,贵公司是付款方,还要开发票?是不是搞反了?
2018-08-16
您好 您开红字发票信息表 然后开红字发票
2021-12-23
您好,发票遗失,应当去税局开丢失发票证明,而不是开红字
2020-01-14
同学你好 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款
2023-01-04
你好!三流不一致存在查账风险。
2019-02-03
你好 按销售方开发票的 按合同内容开发票 
2021-09-28
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