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Excel学堂用户3099

请问开出400万发票;销项税额为3302752.29元;已预缴733944.95元的增值税,还有3个附加88073.39元;已有2386573.34元进项发票;销项-进项=916178.95元(这个数要减去预缴增值税才是要补交的税款是吧),那老师增值税的附加为啥不能抵扣?

275 2021-03-20 16:30
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老师解答
2021-03-20 16:31

您好 附加税不好抵减增值税啊 税种都不一样

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Excel学堂用户3099
2021-03-20 16:42

追问: 嗯嗯,那就是还要补交182234元的税(3302752.29(销项)-733944.95(预缴)-2386573.34(进项)=182234)

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答疑老师
2021-03-20 16:49

回答: 是的 这样理解正确的

相关问题讨论
对的对的,前面的理解和处理都是可以的,没问题。
2022-07-10
增值税是不用计提的 直接结转了 附加税是借本年利润贷税金及附加 1、结时转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-09
你好,你的意思是要你这个钱交给你们挂靠的公司还是直接交给税务局?
2021-12-07
按照你实际缴纳的增值税填写,增值税是0,这个表就是0申报
2018-11-13
可以的,预交的可以扣除
2019-06-11
同学,可以抵减,直接按你实际缴纳的减
2019-03-22
不需要的
2016-09-07
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
你好,因为转出就是前期抵扣的,转出来要补税的,所以加上的
2022-07-23
不需要的,你不没有交增值税的附加税,也不需要缴纳。
2022-07-15
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