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Excel学堂用户7048

老师好,购买税控盘的440元。之前错记入了管理费用。应交税费-应交增值税扣缴时,系统自带出减免440元。现在是期未应交税费-应交增值税期末佘额贷440元。我该怎么调这笔账?(小规模企业)谢谢!

368 2021-03-05 09:08
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老师解答
2021-03-05 09:11

同学你好 就是计入管理费用的 正确分录应该是 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用

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Excel学堂用户7048
2021-03-05 09:23

追问: 谢谢老师,明白了,还有一个问题:也是小规模企业(建筑工程、核定征收)),同事在1月申报2020年第4季度的所得税时主营业务收入填人了全年的数额,导致多交了所得税。现在我想更正过来。去税务大厅更正报表后,分录该怎么做?谢谢!

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答疑老师
2021-03-05 09:23

回答: 分录上的收入也多做了吗?

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Excel学堂用户7048
2021-03-05 09:26

追问: 分录没错

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答疑老师
2021-03-05 09:28

回答: 那就直接红冲多交的所得税

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Excel学堂用户7048
2021-03-05 09:32

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-03-05 09:34

回答: 满意请给五星好评,谢谢

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税控系统全额抵扣的分录 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入 销项税减进项税减减免税=应纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2015-06-26
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2015-06-26
你好,税控盘购买加服务费440元,可以抵扣增值税,形成留抵你也可以申请退税
2020-07-01
你好   你减免的分录 是不对的。 应该做:借应交税费应交增值税-减免税额 借管理费用 负数处理 ;     你要把分录改下。 分录不对 
2021-01-06
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 480 你可以做这个调整分录
2018-02-05
您好,是的需要做这笔会计分录
2021-01-06
你好,你是不是不需要交税的?如果不需要交税的话,不应该填写。
2022-07-05
你好,可以不用处理的呢,挂着就行的,留着以后抵扣
2021-05-10
借:应交税费-应交增值税440,贷:管理费用440, 这个做借管理费用-440 你做贷方会增加本年累计数,需要做借方负数这样
2020-07-14
你好,这个季度你们需要交增值税的吗?
2022-01-04
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