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Excel学堂用户1851

年底有留底税,本月抵扣一部分,还有留底,怎么做分录

355 2021-02-20 14:39
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老师解答
2021-02-20 14:43

你这个之前做借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额,

你这个之前做借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额,
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答疑老师
2021-02-20 14:44

回答: 多这个留底税额还是挂转出未交增值税不需要单独再做分录了,

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Excel学堂用户1851
2021-02-20 14:45

追问: 我没有做结转,因为每个月都是进项大于销项

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Excel学堂用户1851
2021-02-20 14:46

追问: 之前有老师跟我说进项大于销项就不用结转

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Excel学堂用户1851
2021-02-20 14:46

追问: 而且每次进项做账的时候,我都做的待认证,确实认证了才做进项的

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答疑老师
2021-02-20 14:48

回答: 大于也按月结转比较好,你做进项税额之后,月末就把进项税额销项税额结转为零。这样和申报表可以对上,结转到转出未交增值税下面,借方等于留底税额

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2月的销项税、进项税和3月一并要结转到未交增值税的
2021-04-15
同学,你好,很高兴能回答你的问题
2022-02-14
6月份有欠缴税款和滞纳金 做借销项税额 贷未交增值税,这个就看未交增值税余额
2020-09-22
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-01-09
同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-04-18
您好 请问3月份留抵的时候有没有写分录
2021-06-13
你好 月度税负率有差别,另外全部认证后有留底的,认证那个月不用交税,资金可以做他用。
2020-05-07
你好,借:应交税费-增值税加计扣除 贷:营业外收入
2022-01-14
你这个做借转出未交增值税,贷进项税额就可以 ,留底税额挂转出未交增值税借方
2020-08-31
你这个之前做吗,没有做现在做借转出未交增值税 贷进项税额,
2020-02-26
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