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Excel学堂用户1711

老师你好,物流公司开给我们的专票我们如果不抵只做费用的话要有哪些处理步骤

337 2021-01-31 14:30
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老师解答
2021-01-31 14:32

同学。你好,专票在认证平台做不认证抵扣勾选,然后账务处理做费用

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Excel学堂用户1711
2021-01-31 14:33

追问: 那账务要怎么处理,是进项要转出啥的吗

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答疑老师
2021-01-31 14:34

回答: 不用,直接做费用,不体现进项

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你好,可以开具专用发票的 取得的专用发票是可以抵扣的
2016-12-27
你好,是的,可以用公户支付这些费用的
2019-08-13
你好,这个a公司你叫对方先认证发票针对退货部分开红字信息表给你们,你们根据这个开红字发票,做账做借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,国家税务总局公告2016年第47号 国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
2021-05-17
你好!你们可以申请差额征税
2019-09-02
你好 劳务 公司开发票 你打款时 借 工程施工合同成本人工费 贷银行 
2022-02-25
您好, 没有实操学习。 有注册公司的视频课程。
2021-03-12
你好,同学是可以的抵扣的啊
2021-03-24
您好!是的。代开,但是只有3个点。 是你们少收他们的税点。比如不开票收100块,开3个点的发票收它103块。
2016-11-14
您好,这张专票可以抵扣
2020-11-26
暂估入库 借;成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-03-08
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