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Excel学堂用户5079

您好老师,我想问一下,之前欠票8000,我现在要把票补录进去,我要写什么会计分录,在进行结转

330 2021-01-14 15:22
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老师解答
2021-01-14 15:39

你好   欠票的8000元你挂科目了吗   是2020年的业务吗  

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Excel学堂用户5079
2021-01-14 15:43

追问: 挂在管理费用了 是 2020年的

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答疑老师
2021-01-14 15:48

回答:  你好    那你是暂时了。 你 收到发票 就红冲暂估 在按发票来做一遍  月末结转管理费用去本年利润就行了。  

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亲,不好意思不太理解你的意思,进项大于销项是不月底需要做分录的。 进项税额大于销项税额,余额为留抵数,下个月再与销项税抵扣; 销项税额大于进项税额,月末应交增值税贷方余额,则需要结转; 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税); 贷:应交税金-未交增值税。
2019-11-14
你好,借费用成本贷进项税额转出 借进项税额转出贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款
2020-06-18
你好,之前的分录是怎么做的?
2021-11-19
同学,你好 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2022-02-22
具体是什么业务的进项税额转出呢?这个进项税额转出是要转入之前对应的科目的。
2020-05-07
你好 你是一般纳税人的话 你之前做认证的分录是怎么做的 ? 这样好判断怎么做转出分录 和缴纳分录
2020-11-10
你好 不需要 。你需要自己做账转出 同时附表2转出申报。 是的直接做进项转出的会计分录,报税的时候在进项转出处塡写金额就可以
2020-04-01
你好,这个对应现在开始建账还是啥,新公司话,期初为0,你只需要按这个分录做账做进去,原材料,贷应付账款,借主营业务成本 贷原材料
2021-04-19
你好!有纸质凭证吗?
2022-04-07
您好。 之前的帐。借:营业成本/管理费用 贷:应付账款 现在就是 借:营业成本/管理费用 (负数) 贷:应付账款(负数)
2021-01-16
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