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收到进项发票时,分录应该怎么做?

352 2021-01-11 16:26
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老师解答
2021-01-11 16:27

同学你好,如果本期勾选认证抵扣 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等

相关问题讨论
如果你勾选了借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2021-06-11
你好借:管理费用 应交税费~进项 贷:银行存款,抵扣时不用做分录的
2016-10-28
你好 借进项 贷 待认证进项 
2021-03-15
您好,先不要做账哈,先留着
2022-11-23
你好,这个剩下的发票没收到是吧
2022-04-02
暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-03-21
借:工程施工  负数 贷:应付账款   负数 应交税费-进项税转出
2023-09-06
你好;     你之前是不是做了待认证进项税  处理了。 现在认证 才是这样 做   ,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税   ; 你  应该是先收到发票  ; 借费用  ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款  
2021-11-19
同学您好,借:银行存款/应付账款,借:库存商品(主营业务成本)负数应交税金-应交增值税(进项税额)负数
2023-04-29
你好,抵扣时 借:销项 贷:进项 转出未交增值税 借:应交税金-增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税
2020-07-23
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