你好,如果当时预提的时候做的就是成本的话,收到发票放入之前预提费用的凭证。
追问: 2021年5月之前收到的也可以放到2020的预提费用凭证后面后面是吗
回答: 是的,可以 按实际发生时直接入账的。
追问: 就是之前的凭证已经装订了,也可以在每次收到发票是按照发票实际金额冲销原预提分录吗
回答: 可以的。但是之前已实际发生了的话,可以不用冲销,直接将发票贴在后面就好了。
追问: 之前的凭证已经装订了,收到的发票都是万元版的,有点厚,都要放在原始预提费用凭证后面吗老师?和后面按照实际收到发票金额冲销入账,哪个处理好些呢?如果冲销就是,一个红字,一个蓝字完全相同的科目和金额分录吗
回答: 是的,如果冲销也是做一样的,俩种方式都可以的。
追问: 比如,收到发票5000,冲销时 借成本-5000 贷应付账款-5000 蓝字也是 借成本5000 贷应付账款5000 这样吗老师
回答: 对的,这样是可以的
追问: 老师,预提费用和暂估费用是一样的吗,哪个说法正确
回答: 是的,是一样的。这个没有特别的要求。
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追问: 2021年5月之前收到的也可以放到2020的预提费用凭证后面后面是吗
回答: 是的,可以 按实际发生时直接入账的。
追问: 就是之前的凭证已经装订了,也可以在每次收到发票是按照发票实际金额冲销原预提分录吗
回答: 可以的。但是之前已实际发生了的话,可以不用冲销,直接将发票贴在后面就好了。
追问: 之前的凭证已经装订了,收到的发票都是万元版的,有点厚,都要放在原始预提费用凭证后面吗老师?和后面按照实际收到发票金额冲销入账,哪个处理好些呢?如果冲销就是,一个红字,一个蓝字完全相同的科目和金额分录吗
回答: 是的,如果冲销也是做一样的,俩种方式都可以的。
追问: 比如,收到发票5000,冲销时 借成本-5000 贷应付账款-5000 蓝字也是 借成本5000 贷应付账款5000 这样吗老师
回答: 对的,这样是可以的
追问: 老师,预提费用和暂估费用是一样的吗,哪个说法正确
回答: 是的,是一样的。这个没有特别的要求。