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10月开具了5%的发票11月红冲,11月红冲5%的部分0申报了,12月又开具了5%的,不能抵扣,但是税款已经交了不是申报问题?

283 2021-01-04 09:40
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老师解答
2021-01-04 09:49

同学你好 这个不是的哦

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你好,红字信息表撤销了吗?
2022-12-07
你好 是哪个月开的红字发票 就冲哪个月的采购时的分录 报表做进项转出处理
2019-12-17
你好 开发票的金额少吗
2022-07-02
你好,你们开了红字信息表吗?如果开了的话,在附表二有一个开具的红字发票一栏填写。
2021-06-25
你好,按正数发票减去负数发票的收入,税额申报,这样红字发票就自然起到了抵扣税款的作用
2020-10-11
可以充红呀同学,发票可以申领
2021-12-13
同学,你好 是的,要进项税额转出
2023-12-09
期末留底和我账套上对不起 是什么意思 ?
2020-01-03
您好。是这样子的,因为现在还没有那么智能 你其实应该先全额认证,开了红字信息表后部分转出这样就没问题了 现在你只能将剩下金额再开具红字发票,然后对方开一张正确的蓝字发票给你
2020-12-01
您好,这个是可以的,可以
2023-10-23
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