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做内账时,进项发票和销项发票怎么做分录?

403 2021-01-03 19:42
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老师解答
2021-01-03 19:42

你好 这个你们自己选择 你可以价税合计做账 也可以跟外账一样分开做

相关问题讨论
同学你好 做内销就可以了 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项
2021-04-22
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账
2021-01-14
收到发票,不能确认进项税的,开发票要确认销项税的
2019-08-16
如果你勾选了借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2021-06-11
您好,你这个账务要分对甲方的账务和对挂靠公司的账务,这样记账才不会乱。对甲方的账务就是你提供了多少发票给挂靠公司了,这样是保持跟挂靠公司账务一致,还有就是你们内部建筑工地实际发生的费用账务利润
2019-01-23
待认证抵扣不用结转 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-08-16
内帐上按含税金额确认收入就可以,实际缴纳的税金计入税金及附加就好
2021-07-28
您好 收到的发票金额都是为了3000的销售发生的么
2019-09-03
你好,学员,正常做账,最后应交税费应交增值税余额是负数
2022-09-17
你好,内账是都要做进去,没有开票你没有申报是不会产生税额的,直接确认收入就行了
2021-07-28
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