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Excel学堂用户9751

老师,12月付了一笔款,发票要1月份申报所得税之前来给我们,我们可以在12月份做费用,1月份对方给我们票时直接放凭证后面吗?

428 2021-01-01 19:25
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老师解答
2021-01-01 19:27

可以这个可以,可以

相关问题讨论
一月份跨月的发票可以不用退回,你拿来做账就可以,可以把正确的放一月份凭证后面
2019-02-25
你好,所属期是从一月份开始吗?如果是的话,你需要零申报。
2022-01-07
您好,发票放1月份即可
2023-01-02
您好,12月份开的不能抵扣11月份
2021-12-01
你好,实际业务是在12月份嘛,如果是的话,没有付。
2023-08-31
你好实际发的工资可以扣除,但是你账做的不对 要先计提 再发 ;,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-11-25
你好 具体是什么劳务费 好判断分录 。 你应该在12月暂估劳务费分录。 然后挂其他应付款; 1月做支付分录 。 冲12月暂估分录 按实际发票在做一笔
2020-01-10
借管理费用、办公费,贷银行存款。
2023-01-05
原则上是不可以的,如果17年的帐还没有结账,还是计入17年的帐里面。
2018-01-03
你好 ;    可以的 。只要能是暂估 金额 与发票无差异就可以的  
2021-12-17
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