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Excel学堂用户4966

老师,我们12月签了购买设备合同50万,只付了预付款20万,发票也到了20万,剩余30万没在12.31号付款,也没收到发票。那30万我能在12月做暂估,算到12月份的成本吗?30万在汇算清缴之前收到发票和付款

361 2020-12-31 13:18
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老师解答
2020-12-31 13:22

您好,设备在12月收到了吗?

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Excel学堂用户4966
2020-12-31 13:24

追问: 如果是收到了就可以做暂估,没有收到就不可以,对不?

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Excel学堂用户4966
2020-12-31 13:28

追问: 其实今年票开出去的有点多,成本票少,是想为了今年少交点企业所得税。

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答疑老师
2020-12-31 13:29

回答: 收到设备的话可以暂估,12月没收到设备不能暂估

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Excel学堂用户4966
2020-12-31 14:05

追问: 如果货收到了,这30万中还包含了调试款5万,质保金5万,这10万我可以暂估吗?是不是如果在汇算清缴之前取得发票,这30万我是可以暂估的。

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答疑老师
2020-12-31 14:08

回答: 您好,是的,可以暂估

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Excel学堂用户4966
2020-12-31 16:43

追问: 好的,我们收到库存商品的发票(只收到一部分)是收到票结转主营业务成本,还是等我们把货卖出去开发票的时候再结转成本,

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答疑老师
2020-12-31 16:44

回答: 您好,是货卖出去结转主营业务成本

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同学你好 这个分录可以 在今年做的调整分录不用去调整去年的了
2022-06-23
您好 您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么 先把去年暂估红冲 借:利润分配-未分配利润 -50 贷;应付账款-暂估应付账款 -50 然后根据发票写分录 借:利润分配-未分配利润 30 贷;应付账款-暂估应付账款 30 这样汇算清缴纳税调整20万 
2021-06-01
您好。那您开金额330万元,
2021-09-23
你好,先冲销暂估的费用,然后根据发票做费用的分录。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的费用金额填写 
2023-02-07
你好! 汇算清缴时,直接填写纳税调整表调增就可以了(会计不用做账的)
2020-03-12
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
你好,暂估成本汇算清缴调增处理   一、如果没有收到发票,汇算清缴调整成本不用做账目处理,汇算清缴调表不调账。   二、如果收到跨年发票,则需做以下账务处理:   1、冲平暂估入账的凭证(红字)   借:原材料    贷:应付账款   2、根据发票计入原材料   借:原材料    应交税费——增值税——进项税额    贷:银行存款或应付账款   3、将原材料转入上年的损益   借:以前年度损益调整    贷:原材料   4、将以前年度损益调整转入利润分配——未分配利润   借:利润分配——未分配利润    贷:以前年度损益调整
2021-07-13
你好,没收到发票如果入账了那么也要算进去的。
2021-03-10
你的题目不全啊,你问题是什么啊
2017-07-04
你的想法是可以的,但是需要注意的是,这种做法在会计处理上可能会有一些风险。因为你是先用工资表入成本冲销暂估,然后再等待劳务款到账后再付款,这在一定程度上违反了实物实收实付的原则。如果劳务款一直没有到账,那么你的成本就会出现偏差。所以,我建议你最好是等劳务款到账后再进行冲销。
2023-07-19
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