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Excel学堂用户9988

就是我们上游客户多给我们开了35千多的发票,他们现在要冲红,但是我们这边进项已经抵扣了,我怎么做呢?

450 2020-12-30 16:53
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老师解答
2020-12-30 16:53

你好 你们开红字信息表 开多开的就可以 然后对方给你开负数发票

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Excel学堂用户9988
2020-12-30 16:58

追问: 没懂没懂没懂

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答疑老师
2020-12-30 17:01

回答: 你好 哪一步没有看懂的

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Excel学堂用户9988
2020-12-30 17:15

追问: 我们开红字信息表?

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答疑老师
2020-12-30 17:19

回答: 是的 你们把发票认证了

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Excel学堂用户9988
2020-12-30 17:53

追问: 情浅: 已经认证过了的 情浅: 已经抵扣了的

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答疑老师
2020-12-30 17:57

回答: 你开红字信息表 开35的就可以

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Excel学堂用户9988
2020-12-31 09:37

追问: 老师,如果我开了的话,我的账怎么处理呢?

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答疑老师
2020-12-31 09:41

回答: 借应付帐款贷库存商品,进项转出

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Excel学堂用户9988
2020-12-31 11:08

追问: 老师,这个分录是用负数吗?

老师,这个分录是用负数吗?
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答疑老师
2020-12-31 11:54

回答: 你好 那个分录的 没有看到

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Excel学堂用户9988
2020-12-31 16:25

追问: 我说的是你给我的那个分录是不是写负数?

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Excel学堂用户9988
2020-12-31 16:27

追问: 然后金额写负数?

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答疑老师
2020-12-31 16:38

回答: 你好 篮字 都是正数的

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Excel学堂用户9988
2020-12-31 16:46

追问: 但是我给对方申请的红字发票,我还是用红字冲吗?

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您好,同学,请稍等下
2023-09-06
你好,让对方给你发过一个电子版的,来,你下载开去。
2023-03-28
你好,当时的分录怎么做的?
2023-03-07
不能还给对方 你这个抵扣需要你这边申请红字信息表之后开发给对方,对方开红字发票还需要给你们2联国家税务总局公告2016年第47号 国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
2020-12-17
直接发票要回来重开或者多开的部分红字冲掉
2019-07-10
你好,你重新下载一遍重新发给他。
2022-07-26
你好,也就是你没有空白的发票吗。
2021-12-24
你好,如果已经认证的话,需要开红字发票信息表。
2020-08-21
你好,对方认证了,对方给你们开红字信息表,你们给他开负数发票
2020-10-12
学员你好,有可能在你们抵扣前提交的红字申请单,你们抵扣后审批的,这种联系对方重新开把
2023-01-16
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