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Excel学堂用户5077

老师:有一笔其他应收款借方余额3000多,这笔钱是多给员工交了社保,发工资时少扣了,有的人员离职了,有的没有离职但就是不给,因为很长时间了,去年前年的事情了,反正是要不回来了,年底了我应该怎么处理呢?

288 2020-12-23 13:56
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老师解答
2020-12-23 13:57

你好!按规定应该是转到营业外支出

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Excel学堂用户5077
2020-12-23 16:27

追问: 转营业外支出是不是还要说明情况的,可以直接转管理费用-工资 贷:其他应收款吗

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答疑老师
2020-12-23 16:35

回答: 你好!你们个税怎么申报的?

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您好 , 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-03-08
你好 1; 是的。 比如借营业外支出 贷其他应收款 ; 到时汇算调整
2022-04-08
你好,去更正之前的,然后账上红冲就可以的。
2023-05-29
你看下那个月工资收入是0 不要给人家乱填写的
2019-09-17
同学你好,这样税务局认可的。
2021-11-09
你好,对方确认不要,可以红冲处理的呢
2022-03-18
同学你好 计入管理费用 借,管理费用 贷,其他应收款;
2021-10-22
你的工资和社保一致起来,法尔月份的工资扣除2月份的社保 没有社保的不扣除,你的工资表要体现出来
2019-07-16
您好,直接诉讼即可,因为您的过失给公司损失,公司有权追责
2021-05-18
他可以去让原单位补缴看看当地社保政策
2018-11-24
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