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我公司有那笔进项税额转出是,以前公司买的进项票,被税务局查出来了,是好几年前的进项票发票哦,现在等于要补以前的税了,那分录该怎么写了?

350 2020-12-18 18:38
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2020-12-18 18:39

借以前年度损益调整贷进项转出 借进项转出贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷未交增值税 借未交增值税贷银行存款

相关问题讨论
这样严格来讲不合规的。
2021-08-13
你好, 借:管理费用/**费用/原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-10-15
您好,应该按现在正常收到发票入账。
2017-07-05
不清楚怎么做进项转出?
2022-06-30
税务局说的事项,这个也是需要补交税款及滞纳金的,就是说虚开的发票在税前列支了成本或费用,少交了企业所得税,需要补交企业所得税,以及所欠税款的滞纳金。
2019-10-19
你好 借以前年度损益 调整 贷进项转出    
2021-09-29
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款 成本不需要转出
2016-10-29
同学你好,之前做进项税额时的分录是如何做的呢;
2020-09-29
你好,也就是主营业务成本是今年做的是吗?借应付账款,贷低至易耗品、应交税费、应交增值税进项转出。借主营业务成本负数 贷易耗品品负数。
2023-12-08
借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税进项税额
2021-04-26
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