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Excel学堂用户9440

我公司是物业公司,收取一公司办公楼物业费,合同金额31万,该公司少支付1万元(理由是我公司服务不到位),请问下老师这一万元怎么做账

349 2020-12-17 15:12
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老师解答
2020-12-17 15:14

你好,要记营业外支出,或者你冲减一万元收入也是可以的。

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Excel学堂用户9440
2020-12-17 15:21

追问: 因为是签定了合同的,每月计提了收入,计提收入时做账:借应收账款,贷主营业务收入,现在收到款项做:借银行存款,借营业外收入(少付金额),贷应收帐款。请问下老师分录是这样做的吗

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Excel学堂用户9440
2020-12-17 15:22

追问: 营业外支出,打错了

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答疑老师
2020-12-17 15:24

回答: 是的,把营业外收入改成营业外支出就对了。

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你好,这是需要根据分录来做的,投入资本 借 银行存款 50万 贷 实收资本 50万 购买固定资产 借 固定资产 15万 贷 银行存款 15万 银行存款及现金需要看怎么来的。应收账款 借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 应交税费 支出押金 借 其他应收款 15万 贷银行存款 15万 收到押金 借 银行存款 20万 贷 其他应付款 20万 预收的物业费 借 银行存款 30万 贷 预收账款 30万 应付供应商 借 库存商品 10万 贷 应付账款 10万 然后把资产科目加起来、负债科目加起来就可以了
2022-05-15
事项(1)的处理不正确。 正确的会计处理:丁单位应该在预算会计中作出增加其他支出0.1万元,减少资金结存—货币资金0.1万元的会计处理。 事项(2)的处理不正确。 正确的会计处理:应增加预提费用10万元。
2022-05-24
你好 同学 本题给你解答如下
2020-05-19
您好,开出红字发票时,借;应收账款等科目,负数20万元 ,贷:主营业务收入,负数20万元减去税金,应交税费-应交增值税,负数 20万元*增值税率/(1+增值税率),开出正数发票时,借;应收账款等科目,12万元 ,贷:主营业务收入,12万元减去税金,应交税费-应交增值税,12万元*增值税率/(1+增值税率)。
2017-11-09
事项(1)的处理不正确。 正确的会计处理:丁单位应该在预算会计中作出增加其他支出0.1万元,减少资金结存—货币资金0.1万元的会计处理。 事项(2)的处理不正确。 正确的会计处理:应增加预提费用10万元。
2022-05-17
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-05
同学您好,很高兴为您服务。请稍等我看一下。
2023-03-15
 你好;   你们赚取的话;      借银行存款贷  其他业务收入;    应交税费-应交增值税 ; 借其他业务成本贷银行存款   
2022-09-08
属于你们的成本,成本是1万元
2017-09-22
你好,借 其他应收款贷存款 收到保险赔款做相反分录
2020-03-16
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