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支付考核奖金3000,借:主营业务成本-工资,贷:应付工资,借:应付工资,贷:库存现金,是不是这样做分录,开会发现金奖励员工

283 2020-12-12 15:02
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老师解答
2020-12-12 15:05

是的,是的,是的,是的,

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是的。
2017-03-15
你好,不对。第二个分录不对,应该在产品入库时借:库存商品 贷:生产成本。如果产品未完工生产成本有余额,报表在存货里。其他分录正确
2018-01-10
是的
2017-02-08
个人理解,获得的奖金计入营业外收入,支付的罚款计入营业外支出
2016-04-04
您好,3、管理费用,主营业务成本、这两个科目余额,月底或者年底结转到本年利润。
2016-11-12
您好,需要计提的。会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
2018-12-09
对的这个分录是正确的正确。
2024-03-14
你好,分录正确没问题
2019-04-01
你好,你可以做这个分录 借;库存现金 贷;主营业务成本 800
2018-04-20
这两个科目都是可以的
2018-12-24
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