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Excel学堂用户3082

我现在查账的时候发现4月份出口一笔收入没有在当月电子税务局确认申报,可以在11月份补申报吗?

344 2020-12-09 10:28
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老师解答
2020-12-09 10:28

你好,可以的,没有问题的

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这种情况下需要根据实际情况考虑,是否将贴现收入加入到上月、本月或者下月的收入中,可以根据准则进行统计,定为一致的收入金额,最终用于申报企业所得税。
2023-03-15
你好,那4月份开票时确认了收入没有?
2019-09-24
你好!做到当前月就可以
2018-06-13
你好,开发票没有严格的时间限制,但是需要确认这份报关单是否在退税有效期内或者是否已经办理延期退税申请,确认OK后即可开票的
2020-11-25
你好,需要按照4月的汇率开具发票就可以,其余的不妨碍
2023-06-04
你好,可以申报的!(在次年4月前都可以申报)
2018-09-11
您好,参考《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第4号)规定:纳税人在缴回已退还的全部留抵退税款后,办理增值税纳税申报时,将缴回的全部退税款在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。”如税局申报表提示错误则需至大厅办理申报,由大厅录入相关数据。
2022-08-03
你好!可以的,这个金额小没关系
2017-09-07
你好 你没做账 你怎么申报的 你申报应该是按你账上来申报的
2018-11-05
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
2024-01-09
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