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Excel学堂用户2866

老师,就是我这边每个月都有留底发票,那我认证后的发票应该转入到那个科目,怎么写分录?

334 2020-11-27 10:32
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老师解答
2020-11-27 10:34

认证后的发票也是计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,结转的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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Excel学堂用户2866
2020-11-27 11:41

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-11-27 11:48

回答: 祝学习进步,工作顺利

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你好 只有在销项大于进项的情况下才需要做结转分录
2020-07-08
都可以
2016-02-26
你好!需要做账务处理税金计入待抵扣就可以
2020-03-28
没有您说的这个科目,进项税额大于销项税额的差额就是留抵税额,
2018-03-23
你好,用对方的发货单、运输单,银行回单做,借库存商品,贷银行存款,正常做账,正常结转成本,就是不允许税前扣除
2023-11-04
你好,你这个要是货物做借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款等
2021-10-09
那不对啊,你这个认证,对方那边红字信息表应该开不成功啊,
2019-10-23
你好,未认证,借应交税费--待认证进项税,贷应次税费--应交增值税(进项税额),下个月抵扣时做相反
2019-06-29
您将您要问题的问题描述具体一些,你上面的问题有点读不懂?怎么认证的月底还要进项税额转出?您是不是想问月末增值税结转分录啊?
2018-10-18
留底下个月接着抵扣就行的
2020-02-14
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