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Excel学堂用户8152

现在小规模在疫情期间,不是只交1%的增值税吗,比方说101的含税收入,借:应收账款-客户101 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-小规模纳税人1 。免税的2元需要些会计凭证吗,怎么体现呢?

339 2020-11-23 14:35
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老师解答
2020-11-23 14:37

不做分录,你这个主营业务收入包括2%

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Excel学堂用户8152
2020-11-23 14:43

追问: 为达到10万增值税的征税额 月底时把不纳税的增值税额怎么结转呢?计入哪个科目

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答疑老师
2020-11-23 14:52

回答: 是不是季度申报,季度不超过30万做,借应交税费,贷营业外收入

相关问题讨论
借:银行存款103,贷:主营业务收入100,贷:应交税费-应交增值税3
2015-07-21
您好 这样写分录正确的
2020-07-09
你好,对的,就是这么做的
2021-04-02
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过15万元或季度不超过45万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--税收减免
2021-06-08
您好 一般纳税人正确的 小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10
您好。是的。调到免税栏。分录也是对的
2019-03-19
你好 选择第一种的
2023-09-23
借应交税费应交增值税,贷营业外收入。
2023-04-06
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23
 你好 ; 你调整到 主营业务收入去; 调整下 ; 你之前把增值税做了;   转到营业外收入去的 ;现在把营业外收入转主营业务收入; 按免税普票开票出去   
2022-09-13
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