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Excel学堂用户5391

老师,科目余额表显示应交税费--应交出口退税 50万,说明未申报的出口退税额很多,笔数也很多,工作量也会很大,代账公司要提前交账,您觉得我该接吗?还是等她退税的申报好再接!

325 2020-11-12 10:44
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老师解答
2020-11-12 10:59

你好同学我不建议你接,这个工作量太大了同学,等他办好再接手。

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Excel学堂用户5391
2020-11-12 11:00

追问: 谢谢何老师,懂了,那就她们弄完了我再接。

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答疑老师
2020-11-12 11:05

回答: 是的同学不客气满意请五星好评

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你好,这个做相反的分录就可以。
2023-08-03
这个应交费-应交增值税(出口退税)科目不需要平,应交增值税及其下级科目都是单边记账,并非借贷抵消。
2020-03-25
你好,学员,这个一般系统会自动生成的,如果实在不行,可以问下12366客服热线
2023-02-11
你好,这个题目已经回复你
2020-01-14
同学你好 分录是这样的 货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
2021-02-26
同学你好,先说下思路哈 1、如果不涉及到退税,回复是可行的, 2、但是,都已经报关出口了,出口退税这个是自然流程,能退税的,还是要退税, 3、让供货商提供含税发票的材料,这样公司也会规范,公司运营也会合规起来。因为你没有对应的进项,自然成本这块是缺失的。 对应着所得税就会大, 所以偶尔一笔是可以,但非长久之计,有些公司做法,是先报关出口,等退税时,再让供货商配合开发票
2022-05-19
同学你好 需要申报的哦
2021-12-14
你好,这种情况是不能申请退税的!(税务也搞不清这张发票里哪些是内销的哪些是外销的)
2018-03-22
您好,像这样的情况,可以按实际出口申报退税,税局能接受的。具体咨询当地税务局或者12366确认一下,谢谢。
2018-03-26
你好,如果数据正确,也是可以的
2016-10-22
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