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老师消户结余怎么做账

601 2019-11-23 16:16
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老师解答
2019-11-23 16:44

您好,您这余额转到哪里了

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同学你好 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款
2022-06-21
这个不能在9月进行账务处理,必须在10月份进行更正或补做账务处理。
2019-11-04
你好,那你要转法人处 借其他应收款-法人 贷银行存款
2022-04-28
但是显示已经结账
2022-02-13
您好同学 这个是要手工转的 借;本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2020-04-07
老师,我的美元账户收入3480美元,比如汇率6.15,我做账录哪个数
2020-12-02
若挂的是同一个承包商,需要做凭证消账
2019-06-04
你之前确认的收入没有,如果说确认了的话,你现在就减少应收账款,如果说没有的话,现在就正常确认收入。
2020-04-09
1、收到款项时: 借:银行存款 贷:应缴财政专户款 2、上缴时 : 借:应缴财政专户款 贷:银行存款 销户则只需要将款项全部转出后销户,单销户不需要进行账务处理。 如果年底没有结余余额则无需结转
2023-07-04
同学,你好 借:管理费用 贷:应付账款
2022-05-29
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