你好!你需要把上个月的转为借:其他应付款-认筹金 贷:预收账款-认筹金,本月收到的借:银行存款 贷:预收账款-认筹金。因为你已经的是认筹金而且不能退的,所以计入预收账款里面。等到开票给客户的时候确认收入。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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