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王老师您好!税金及附加科目不包含增值税,那销售期间产生的增值税成本该怎么核算?该归集或分配到哪个科目?是不是进项不能抵扣的部分直接包含于相对应的项目成本里面?

407 2020-10-24 15:53
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老师解答
2020-10-24 15:54

你好,归集到应交税费—应交增值税。专票的进项不计入成本

相关问题讨论
你好,计入待抵扣进项税额 已认证没有抵扣的结转以后抵扣就是了
2017-11-07
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2022-03-24
可以同学,可以直接做成本
2022-12-08
你好,是的,增值税不影响利润。
2020-12-14
税金及附加或者管理费用都可以 商贸企业的吗 是的话进项不含税金额*退税率
2024-04-21
你好  9万是不含增值税的   看下题目中说的是专票    所以不需要价税分离,直接进成本 是的运费的进项税额 不进成本  可以抵扣增值税的
2022-06-30
如果不可以再进行增值税抵扣,重复计税就是正常的。 一般纳税人进项抵扣。
2021-02-08
您好,这里的应交增值税销项税,是按照拆除部分的估价或售价算。
2016-12-08
您好,销售是不含税的
2019-11-06
您好,对的,间接费用的话,其实正常也是属于工程施工的
2023-10-16
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