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老师,请问一下,我是小规模纳税人,本期我开增值税专用发票74867.65,我该怎么填写增值税申报表啊

470 2020-10-22 15:39
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老师解答
2020-10-22 15:42

直接填写增值税申报表主表的第2行的数据,就是填写开具专用发的不含税的收入金额,这个是不免税的。如果是开具的3%的发票,直接就可以申报了。 如果是开具的1%的专用发票,由于主表是按3%计算的增值税销项税额,因此与专用发票的税额不同,因此需要填写减免税申报表,在减免税申报表里面,需要减免税2%,这样在增值税申报表里面产生需要交1%的专用发票的税,如果提前预缴了增值税就填写预缴的税,最后不用补交税款,如果没有预缴税款,需要月末补交增值税税款。

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按照你代开的增值税税票填写不含税销售额,然后免税额也填相同的,最终零申报
2020-10-21
你好,你看看主表第一行能不能填上,如果不能就填写第三行
2021-10-25
同学,您好,如果不需要交税,是不需要填 减免表的。
2022-01-17
那你们单位需要缴纳增值税的吗?
2023-10-21
您好 增值税申报填10栏小微企业 所得税的话根据单位编制的财务报表填写
2019-10-21
自己开的填写在相应栏次,专票填写在税局代开专票栏次 缴纳过得增值税填写在预交的增值税栏次
2019-06-11
同学你好 按照工程总造价开具工程服务就可以
2020-11-12
不含税填在第二行开具的专用发票那一行,减免税申报选择除湖北以外的地区按1%的增值税一条,填写剩余2%的增值税
2020-07-03
你好,按不含税收入填写在小微企业免税销售额(公司类型填写)或未达起征点销售额栏次(个体户类型填写)
2019-07-03
你好,开的1%吗?如果只有专票交增值税的情况下,25646乘以2%填写,这个在本期发生额和实际抵扣金额。
2021-10-09
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