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Excel学堂用户7805

9月份收到进项票,但发现开错了,要发给供应商作废,这个可以先不做账吗?等拿到票再做

342 2020-10-19 13:05
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老师解答
2020-10-19 13:08

你好,可以这么做的。

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Excel学堂用户7805
2020-10-19 13:16

追问: 税盘那些也是第一次买,我想等有销项的时候做,现在先放着,可以吗?

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答疑老师
2020-10-19 13:18

回答: 你好 可以的 没有业务不能抵扣

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Excel学堂用户7805
2020-10-19 13:21

追问: 记账凭证的日期有没有说一定要跟原始凭证一致呢?

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答疑老师
2020-10-19 13:24

回答: 你好是的,没有说必须一致,最好是做到当月,但是金税盘抵扣的那个可以不用做到当月。

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Excel学堂用户7805
2020-10-19 13:26

追问: 我这有一个费用报销,9月份报销的,10月份才来发票,那我要做到哪个月份去

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答疑老师
2020-10-19 13:27

回答: 九月份 十月份红冲然后做发票的

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Excel学堂用户7805
2020-10-19 13:31

追问: 9月份不做,票来再做行么

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答疑老师
2020-10-19 13:33

回答: 你好,可以这么做的。

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Excel学堂用户7805
2020-10-19 13:34

追问: 好的,多谢

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答疑老师
2020-10-19 13:55

回答: 不用客气的 应该的

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你好,先认证当月抵扣,如果没有认证的,可以先不用做账也可以的
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您好!你认证了吗?如果只是做账,就做红字分录就好了
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