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你好!老师,我三季度有冲红的普票,普票合计是为负数,而且开的都是3%,那么我应该怎么去报这个税,因为附表不能填负数

440 2020-10-18 15:12
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老师解答
2020-10-18 17:17

你好 去国税大厅填报

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7月报税,统计不含税收入要去掉这个负数发票
2022-07-02
年后,学员,冲回之前的,开票正常做账的
2022-10-16
你好! 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
2022-04-08
你好,带着营业执照副本,申报表(可以让外账会计提供),财务报表(外账会计提供),税控盘身份证去税务大厅找专管员,会指导你填报的。或者让外账会计陪你一起去税务大厅进行申报。
2022-01-18
你好这个是负数,直接0 就可以,不填写负数,你们之前交过税没,交过税,必须去大厅申报,填写3行等于1行下面,
2021-04-12
那你这个负数这一边的普票的话,你是申报不了的,你只能按照零申报,专票的正常申报交税。
2021-04-11
你好 ;   你负数的话; 你要问下税务局那边是否需要去大厅报; 负数    我们这边都没法申报; 要去大厅申报的 ;    
2022-04-11
您好,可以红冲啊,出现了负数报税就比对不通过是让咱再核实金额,真实情况 就是退货的红冲发票,可以申报的
2023-08-31
你好,当时开的是专票还是普通发票的?你第四季度的累计销售额是多少?
2022-01-18
你好,你这种要报只能去税局上门申报。
2023-04-14
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