你好,因取消业务,那应当开具进项负数发票,做进项税额负数处理
追问: 然后补回应缴纳的税款吗?
追问: 还需要提供其他什么证明吗?
追问: 13%的增值税专票
回答: 你好,不是补交应缴纳税款,而是冲销之后月份的进项税额 需要提供相关证明:比如解除合同的证明
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