同学你好! 借:库存商品 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存商品
追问: 借:管理费用-福利费吧,那买烟酒,购物卡,请客户礼呢这些怎么做分录呢
回答: 这些的话 可以通过管理费用-接待费 核算的哦
追问: 就是业务招待费核算是吧。月饼是领导自己掏钱买的,拿发票给财务的我怎么做账呢。
回答: 这个领导垫付的话 是其他应付款哈 报销 借:其他应付款 贷:银行存款
追问: 老师我们通过易才来上的社保公积金,10万,服务费异才收6000。易才给我们开了发票。我该怎么做账。我们是人力资源公司。带上社保公积金
回答: 哦哦 这样的话 别人给你们开发票的部分 做成主营业务收入 代缴的什么钱 做成主营业务成本哈 当然 人力资源公司的话 增值税 估计是选择差额征收哈
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 借:管理费用-福利费吧,那买烟酒,购物卡,请客户礼呢这些怎么做分录呢
回答: 这些的话 可以通过管理费用-接待费 核算的哦
追问: 就是业务招待费核算是吧。月饼是领导自己掏钱买的,拿发票给财务的我怎么做账呢。
回答: 这个领导垫付的话 是其他应付款哈 报销 借:其他应付款 贷:银行存款
追问: 老师我们通过易才来上的社保公积金,10万,服务费异才收6000。易才给我们开了发票。我该怎么做账。我们是人力资源公司。带上社保公积金
回答: 哦哦 这样的话 别人给你们开发票的部分 做成主营业务收入 代缴的什么钱 做成主营业务成本哈 当然 人力资源公司的话 增值税 估计是选择差额征收哈