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Excel学堂用户6140

专票跨月的发票怎么冲红老师

323 2020-09-28 10:01
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老师解答
2020-09-28 10:01

您好 请问购买方有没有认证抵扣

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Excel学堂用户6140
2020-09-28 10:07

追问: 没有 发票收回来了 不晓得怎么操作没冲红过

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答疑老师
2020-09-28 10:08

回答: 自己在开票系统 发票管理左上角开具红字发票信息表 保存 提交 审核通过后 在发票填开界面点击红字 选择第三个选项 就可以开具了

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Excel学堂用户6140
2020-09-28 10:22

追问: 又点发票管理进去开专票吗

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答疑老师
2020-09-28 10:22

回答: 是的 又点发票管理开具红字专票

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Excel学堂用户6140
2020-09-28 10:54

追问: 看出来的发票需要是负数不 开出来的发票需要是负数吗 开给别人的发票是不是是负数老师

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答疑老师
2020-09-28 10:59

回答: 开给别人的发票是负数

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未认证专用发票,跨月冲红,也是全额冲红,不存在说部分红冲。全额冲红后,重新开具发票处理。
2020-12-21
购买方认证的购买方开红字信息表销售方开负数发票
2019-05-29
你好是普票还是专票 ? 专票的话是否有认证过  这样才能判断  
2021-06-23
先开红字信息表,再开红字发票。
2022-06-15
你好 购买方认证没有
2020-04-29
你好,在开票系统申请开具红字发票,税局审批了就录入通知单号码开具就是了
2019-07-12
对方出退票说明,你去税务局红冲
2019-02-15
同学,你好,原来蓝字入账的用红字表示即可
2020-05-27
点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
2022-12-05
你好!你们是收票方还是开票方?跨月一般是原分录红字冲回抵扣进项税的做进项税转出,跨年的涉及损益的用以前年度损益调整科目代替
2019-02-21
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