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Excel学堂用户5639

采购时合同中某商品数量为10个,单价5元,合同合计金额50元,供应商开具发票时显示数量1个,单价50元,发票合计金额50元,请问这种情况应该如何处理?分录应该怎么写呢?

541 2020-09-27 17:06
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老师解答
2020-09-27 17:19

您好,严格来说,需要退回发票重开,发票与实际不一致。

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答疑老师
2020-09-27 17:19

回答: 您好,分录只能按发票处理。

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Excel学堂用户5639
2020-09-27 17:39

追问: 好的,老师,如果按照发票信息记录库存,实际库存与账上库存不一致,出库怎么出呢?

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答疑老师
2020-09-27 18:40

回答: 您好,最好能一次销售出库,可以按发票开具,否则风险由您企业承担。

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Excel学堂用户5639
2020-09-27 18:49

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-09-27 18:52

回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!?

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你好,冲销错误的分录,然后做正确的数量,单价,金额处理 
2022-07-28
借,预付账款100 贷,财政拨款收入 借,行政支出 贷,财政拨款预算收入 借,库存物资50 贷,应付账款 预算会计不处理 借,应付账款50 贷,银行存款50 借,行政支出50 贷,资金结存50 借,银行存款1 贷,其他收入1 借,资金结存1 贷,其他预算收入1
2022-03-17
购进商品时,虽然供应商未开票,但你已经付款,所以可以做以下分录: 借:预付账款 10,000 贷:银行存款 10,000 次月,供应商开来发票,发票上A商品价格是1万,商品下面折让了一笔费用(单台返利30元/台,返利费用900)元,票面净额9100元。这时,你需要做以下分录: 借:库存商品 9,100 借:预付账款 -1,000 (即冲减之前的预付账款) 借:其他应收款-应收返利 300 (单台返利30元/台,共10台,总计300元) 贷:银行存款 9,400 (9100%2B300=9400)
2023-12-21
你好,单张10万的,一张就可以了呢,数量写1
2020-12-24
你好,单纯增值税讲要发票是不划算的,因此,你公司为增值税小规模纳税人,不能进行增值税抵扣。但不要发票,你公司这笔费用没法入账,没法在企业所得税前扣除,如果你公司是小微企业,相当于这部分不要发票,企业所得税需要多缴纳5%。因此,建议还是要发票。
2020-06-06
同学你好 按照实际发票金额来做
2021-04-26
你好; 那就是总额要开113万吗 ?   我看你写的113元 ; 是不是写错了。 才好判断   
2023-02-07
您好, 借:库存商品 5000 贷:银行存款 4999 库存现金 1
2020-08-07
 您好!很高兴为您解答,请稍后~
2023-02-24
你好,预收运费 借:银行存款50 贷:其他应付款 50 客人预付产品货款30%即300元, 借:银行存款 300 贷:预收账款 300
2022-11-13
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