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Excel学堂用户9881

老师,7月份我认证进项税,分录是,借:应交税金—应交增值税 贷:应交税金—待认证进项税,但是因为工程款发票没有退回红冲重开,需要进项转出应该怎样做分录老师

396 2020-09-23 11:36
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老师解答
2020-09-23 11:42

你好 你之前做的时候 最开始做待认证进项税 借方做的是什么科目 这样好对应做转出处理 。

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Excel学堂用户9881
2020-09-23 11:55

追问: 借:工程施工—材料 应交税金—待认证进项税 贷:银行

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答疑老师
2020-09-23 12:00

回答: 你好 现在做借工程施工-材料费贷进项税转出这样来做

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Excel学堂用户9881
2020-09-23 12:02

追问: 老师,有一部分我没入账,但是已经认证抵扣了

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答疑老师
2020-09-23 12:06

回答: 你好 你们材料不是收到了还没有入账吗 先去补入账材料 在去结转出来 。

相关问题讨论
需要做 但是分录不对 进项和销项分别结转到转出未交增值税
2020-10-22
对的,是的,是这么做的。
2023-05-12
你的进项做了两次,也就是借方两次,借方表示实际发生的进项 红冲借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2019-03-02
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证 只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20
还需要做,借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税, 2 ,这个做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额,转出未交增值税借方表示留底
2020-07-06
您好 这样账务处理正确的
2019-11-30
您好,您的分录完全正确
2020-08-14
你好;   借进项税  贷应交税费-待认证进项税; 然后去把  增值税下面的所有明细科目 都结转下就行了。  
2023-08-14
前面对后面不对,借销项税额80转出未交增值税,20贷进项税额100
2020-09-04
摘要是认证进项税额。正确分录如下: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2018-07-11
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