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Excel学堂用户4883

老师,7月份我认证进项税,分录是,借:应交税金—应交增值税 贷:应交税金—待认证进项税,但是因为发票退回红冲,需要进项转出应该怎样做分录老师

289 2020-09-23 11:27
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老师解答
2020-09-23 11:29

你好!这个要看你是什么业务的发票要红冲。

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Excel学堂用户4883
2020-09-23 11:35

追问: 工程款发票没有备注

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答疑老师
2020-09-23 13:30

回答: 你好!那你直接把当时做的分录做同样的分录,只是借贷相反就好了。

相关问题讨论
摘要是认证进项税额。正确分录如下: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2018-07-11
您好,一笔笔做进项转出,开的专票一定要先认证然后再做进项税额转出。
2018-06-27
您好 这样写分录正确的
2020-01-13
还需要做,借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税, 2 ,这个做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额,转出未交增值税借方表示留底
2020-07-06
是的,就是这样做分录的。
2018-03-04
前面对后面不对,借销项税额80转出未交增值税,20贷进项税额100
2020-09-04
你好 意思是不能认证 要做转出处理吗
2020-06-02
是的,还有一点需要注意的是,你可以通过审计单据、计算机系统内管理等方式来确认待认证的进项税额是否正确无误。举个例子,假如收购另一家投资者认可的公司,被收购公司持有的应交税费属于待认证税额,此时,需要通过审计单据和计算机系统管理,以确认这部分进项税额是否正确无误。
2023-03-16
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税
2023-04-23
你们是工业的?销售原材料记其他业务收入 没有结转成本 最后结转的借:应交税费-应交增值税(销项)6972.77 贷应交税费-应交增值税(进项)5035.88 应交税费-应交增值税-转出未交1936.89
2019-02-19
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