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Excel学堂用户2926

老师,我们老板让这个月抵扣的发票想留着下个月抵扣,让我做预收入,预收入该怎么做呢?

363 2020-09-19 21:31
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老师解答
2020-09-19 21:37

这个做应交税费-待认证进项税额就可以,认证做借进项税额 贷待认证进项税额 ,不做预收入

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Excel学堂用户2926
2020-09-19 21:56

追问: 那如果要做预收入该怎么做呢?在什么情况下要做预收入呢?

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答疑老师
2020-09-19 22:25

回答: 预收是先收款,后面才开发货或者是开发票

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做预算首先要知道你们单位每个月的刚性支出即日常必要支出,比如工资,保险等,办公费等必要支出,然后还有就是每月的项目支出,这个需要各部门的配合,提供相关资料。收入一般参照上个月的收入和下个月的特殊活动等来确定,这个需要销售部门提供资料报计划。
2019-05-28
您好,您固定资产的进项正常做,借固定资产进项税贷应付账款等,销项,借应收账款贷主营业务收入销项税额,期末结转税额,借销项税额贷转出未交增值税,借转出未交增值税贷进项税额
2019-08-06
你好,未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数就可以的
2022-07-15
3月份有留抵税, 可以冲减留抵税额
2022-05-30
是的,可以留到以后抵扣。
2020-10-21
你好,单位主营是什么?shui lv是多少?
2023-10-23
这个货物您是否已经销售出去了呢?
2020-01-03
借主营业务成本负数,应付账款,贷进项转出
2020-01-03
你好,按照规范是每个月都要转出来的,你留着到年底转也是可以
2019-06-25
你好!需要做账务处理税金计入待抵扣就可以
2020-03-28
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