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一般纳税人把专票的税率从13%开错成3%导致简易征收税款,本来有增值税有留存不需要交税,如何做账,账上的留存税额和申报表上的税额对不上

807 2020-09-11 16:25
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老师解答
2020-09-11 16:45

这个1按错误申报,后面申请退税,开红字发票,2 ,直接按正确申报不按发票,这个找专管员这样 ,目前看错发票就有2种处理根据学员反馈

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你好 是的。 应该需要一致的。 是的
2021-08-13
你好,你账上的收入还是按照3%的来就可以的,你这个月红冲,然后再重新开,你交纳的税款还是按照你交纳的正常做。差额你发票红冲重新开了之后会调整过来的。
2023-09-13
同学您好,您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01
四舍五入的差异吧 少交了计营业外收入
2020-04-05
您好,您确认下原因,若申报表金额是准确的,那您调整账面应交增值税余额
2020-07-04
你好,简易征收不涉及销项减去进项的公式,也就是不涉及留底问题了
2022-02-09
你好, 具体是什么业务的发票呢?
2020-12-20
同学你好 根据发票调整就可以了
2021-07-13
1、是的,交吧;2、可以的,借:税金及附加贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
2017-11-20
有留底情况是不需要结转的
2019-04-03
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