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Excel学堂用户3678

我公司发给商业配送的药品后期发现不可销售,且发票已经开具,因退回货物成本较高,由客户自行销毁,现在需要重新补货给客户,但客户要求之前发票不做冲红,补货也不要开具发票,这种情况应该如何处理?

437 2020-09-10 11:07
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老师解答
2020-09-10 11:36

同学你好 那就直接按照原发票来做分录

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Excel学堂用户3678
2020-09-10 11:47

追问: 老师您好,后边补货不开票是可以的么?原发票我已经入账,且增值税已交,二次补货我当月也需要按未开票数值缴纳增值税,这样我企业就交了两遍增值税,而且我二次补货在应收账款上就会出现长期挂账的情况,没有退货单的情况下我又没办法去冲应收呀

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答疑老师
2020-09-10 12:01

回答: 你不开发票做视同销售就行了,计入销售费用

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你好 这个是普票还专票的
2020-03-05
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
你好 那对方是好久变更的地址 是你们6月变更的吗 是普票还是专票
2020-07-07
是客户申请红字信息表申请红字发票审核通过后,传给您公司开红票
2023-07-29
你好,是的,需要申请开具负数发票 在开票系统申请,税局审批,通过了就可以开具负数发票
2016-07-21
你好; 1. 是的;    退货的话; 应该是开红字发票的 ;  不是直接开销售发票的  
2023-01-05
你好,是红字发票开错了吗?还是,跨越的错开红字发票需要去税务大厅办理重开。
2019-10-28
对的是的,是这么做的。对的是的,是这么做的。
2022-04-22
你好 对方给你开红字信息表 然后你给他开负数 不用退回来
2021-01-30
你好,你现在就可以红冲的,只要确认他退货就行。
2023-06-28
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