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Excel学堂用户4426

老师,这么做分录对吗

377 2020-09-08 15:38
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老师解答
2020-09-08 15:40

同学,支付工资,代扣个税,应该是借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-个人所得税,贷其他应付款-个人三险一金,贷银行存款

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Excel学堂用户4426
2020-09-08 15:47

追问: 怎么算个税啊 我要交7600的工资,交多少税

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答疑老师
2020-09-08 15:50

回答: 用收入-个人三险一金专项扣除-定额扣除费用-六项专项附加扣除计算应纳税所得额,再用应纳税所得额*税率-速算扣除数

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你好,您的计提和支付的分录没有错误
2019-04-06
同学你好,分录做的是对的
2024-01-29
同学你好 看着没有问题
2021-06-29
同学您好 差额征收是正确的分录
2020-08-27
这个发票是今年收到的吗 发票监制章海水去年的,今年都要改新的了
2019-06-26
你好,你是哪里觉得有问题
2020-05-14
您好 贷方应该还有应交税费-应交增值税-销项税额
2020-08-24
有这个分录,待抵扣进项税变成进项税可抵扣了
2022-07-06
1、转入固资清理 借:固定资产清理   累计折旧   贷:固定资产(原值) 2、出售固定资产价款 借:银行存款   贷:固定资产清理     应交税费—应交增值税(销项税额) 3、固定资产清理转入资产处置损益 (1)如“固定资产清理”账户是借方余额,则为清理的净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理 (2)如为贷方余额是清理的净收益 借:固定资产清理   贷:资产处置损益
2021-11-01
你好, 可以的
2020-05-21
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