您好,借银行存款,贷合同负债。借主营业务成本,贷银行存款。
追问: 合同负债?能用预收账款这个科目吗?
回答: 您好,也是可以的。但新准则将预收款项替换为合同负债。
追问: 预收社保:借银行存款。代。预收账款-政法委 交社保:先预提。 借,主营业务成本 代,应付职工薪酬 缴纳分录, 借,应付职工薪酬 代,银行存款
追问: 我这样做对吗?但是有一个问题就是。预收账款一直挂着余额呢。该怎么冲减呢?
回答: 您好,每期结转成本是,用预收结转收入,
追问: 能告诉我一下结转收入时的分录吗
回答: 您好,借预收款项,贷主营业务收入,应交税费应交增值税
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 合同负债?能用预收账款这个科目吗?
回答: 您好,也是可以的。但新准则将预收款项替换为合同负债。
追问: 预收社保:借银行存款。代。预收账款-政法委 交社保:先预提。 借,主营业务成本 代,应付职工薪酬 缴纳分录, 借,应付职工薪酬 代,银行存款
追问: 我这样做对吗?但是有一个问题就是。预收账款一直挂着余额呢。该怎么冲减呢?
回答: 您好,每期结转成本是,用预收结转收入,
追问: 能告诉我一下结转收入时的分录吗
回答: 您好,借预收款项,贷主营业务收入,应交税费应交增值税