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Excel学堂用户4138

我是劳务派遣公司。预收9-12月的社保费。本月只缴纳9月份的社保费。分别应该怎么做分录?

476 2020-09-07 21:42
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老师解答
2020-09-07 22:13

您好,借银行存款,贷合同负债。借主营业务成本,贷银行存款。

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Excel学堂用户4138
2020-09-07 22:18

追问: 合同负债?能用预收账款这个科目吗?

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答疑老师
2020-09-07 22:21

回答: 您好,也是可以的。但新准则将预收款项替换为合同负债。

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Excel学堂用户4138
2020-09-07 22:21

追问: 预收社保:借银行存款。代。预收账款-政法委 交社保:先预提。 借,主营业务成本 代,应付职工薪酬 缴纳分录, 借,应付职工薪酬 代,银行存款

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Excel学堂用户4138
2020-09-07 22:22

追问: 我这样做对吗?但是有一个问题就是。预收账款一直挂着余额呢。该怎么冲减呢?

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答疑老师
2020-09-07 22:28

回答: 您好,每期结转成本是,用预收结转收入,

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Excel学堂用户4138
2020-09-07 22:51

追问: 能告诉我一下结转收入时的分录吗

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答疑老师
2020-09-07 22:57

回答: 您好,借预收款项,贷主营业务收入,应交税费应交增值税

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1、借:主营业务成本 4906.35/1.05 借:应交税费-应交增值税 4906.35/1.05*5% 贷:银行存款 4906.35 2、借:银行存款 41521 贷:主营业务收入 41521/1.05 贷:应交税费-应交增值税 41521/1.05*5% 3、借:主营业务成本 39602.35/1.05 借:应交税费-应交增值税 39602.35/1.05*5% 贷:银行存款 39602.35
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你好,需要先计提的
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缴纳借;应付职工薪酬 贷;银行存款 发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 其他应收款
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