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Excel学堂用户8853

你好,我公司是做茶艺文化教育咨询的,是小规模,增值税率6%,请问收的营业款,客户不需开票是否可以报无票收入,如果办理了差额报税,增值税率是否也是6%,账务应该怎样处理?

540 2020-09-07 11:13
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老师解答
2020-09-07 11:14

你好,可以报无票收入的呢,小规模税率是百分之1的呢

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Excel学堂用户8853
2020-09-07 11:24

追问: 那差额报税是否也1%

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答疑老师
2020-09-07 11:25

回答: 嗯嗯,也是百分之1的呢,这个一般就不分差额报税了

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Excel学堂用户8853
2020-09-07 11:38

追问: 你的意思是1%的增值税就没得分差额报税?那如果按3%增值税呢 ?

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答疑老师
2020-09-07 11:40

回答: 小规模一般不分差额报税的呢,一般纳税人可以申请差额征收,百分之3也是一样的,因为小规模优惠比较多,本身季度不超过30万就是免税的

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你好,是的,文化事业建设费税率是一致的
2017-09-12
想直接在本季度增值税申报时缴纳增值税,这样是合理的 ,建议在下个月再确认收入并申报,下个月开始按降低的税率征税
2019-04-09
1.差额记销售费用,但没发票,汇算清缴时纳税调增。 2.发票总额保持不含税价不变,15000/1.03*1.01=14708。 3.跟1一样。汇款给客户时记销售费用。
2020-03-25
1.规范的做法需要按3%的税额先做到应交增值税销项税额再做到营业外收入。 2.5%收入的部分,要交增值税
2022-06-28
你好同学,您的问题我來讲解一下,同学。
2020-03-31
你好,可以打开申报增值税页面,点击进入销项发票,再点击一键读取,一般系统会自动出来自开的发票
2016-07-12
借银行贷以前年度损益调整,应交税费 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-08-26
如果新开的发票,是降税率以前的业务,可以按到3%来开票。如果是新的业务,只能按1%开票。至于申报和账面不符,是因为有2%税率差。那么可以把这部分做营业外收入-政府补助/减免税额处理
2021-11-05
你好,可以的
2016-11-08
你好!最好是收回作废重开
2016-07-12
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