你好,先冲红之前暂估的分录,然后按发票正常做账
追问: 那还用调成成本吗?
回答: 你之前对应的成本一样要冲红然后重新做成本,你成本也是暂估
追问: 我在上个月是把所有成本都算一起了做的会计分录(里面包括了估价入库成本)我这个月要怎么调整成本
回答: 那你就按差额直接去调整一下吧
追问: 那就是先红字冲 借 库存商品27000 贷 应付账款(估价入库)27000 我在把正确的入一遍 借 库存商品44020 贷 应付账款(公司名)44020 最后调整成本 借 主营业务成本17020(红字) 贷 库存商品17020 我这样做对吗
回答: 是的,就是这样做没错
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那还用调成成本吗?
回答: 你之前对应的成本一样要冲红然后重新做成本,你成本也是暂估
追问: 我在上个月是把所有成本都算一起了做的会计分录(里面包括了估价入库成本)我这个月要怎么调整成本
回答: 那你就按差额直接去调整一下吧
追问: 那就是先红字冲 借 库存商品27000 贷 应付账款(估价入库)27000 我在把正确的入一遍 借 库存商品44020 贷 应付账款(公司名)44020 最后调整成本 借 主营业务成本17020(红字) 贷 库存商品17020 我这样做对吗
回答: 是的,就是这样做没错