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7月做账的时候,计提工资的时候,那个工资的金额数是预估的,跟8月实际发生的金额数不一样,那8发放工资的时候应该要怎么做账?是应该先把7月预提的冲红吗?

424 2020-09-03 18:02
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老师解答
2020-09-03 18:05

同学你好,应先将7月的红冲,在按正确金额计提

相关问题讨论
您好 今天做8月的凭证,我提的是8月的工资 8月发放的是7月的工资,计提跟发放的金额肯定不一样的
2019-09-03
你好,计提一般是当月,根据应付工资计提的 有差额可以补计提或冲销多计提的
2017-08-24
借:管理费用——工资  贷:应付职工薪酬——工资        应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保       应交税费——应交个人所得税 银行存款
2022-09-23
可以的,可以先暂估一个。
2024-01-10
你好,那你之前的余额是多少?你现在跟我说一下之前的余额是多少,然后挂在哪个挂在应付账款的借方还是贷方了?
2022-06-06
这个权责发生制做,2019年12月账上计提2019年12月工资,几月账计提几月工资
2020-05-12
这个按照应该发的工资来 就是包含社保和个税的
2021-08-24
按实际发的做账,那个计提多 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-05-18
你的想法是可以的,个人认为没问题
2020-10-16
同学你好,8.1号申报7月所属期个税的时候,应该按照6000数字申报。
2021-08-24
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