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Excel学堂用户8191

上个月开出的专票,这个月发现开错了,发票没有抵扣了,这样的话,怎么样冲红这张专票?

929 2020-09-02 15:38
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老师解答
2020-09-02 15:39

专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

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Excel学堂用户8191
2020-09-02 15:42

追问: 现在我开出红字信息,直接来出负数的专票,这样是不行的吗?

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答疑老师
2020-09-02 15:42

回答: 你在网上能开出信息表 可以直接开具负数发票!

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这个是要开负数发票
2022-09-06
同学好,上月已开的发票在上月计帐做附件
2019-02-19
您好,可以抵扣,下个月做进项转出处理。
2017-07-17
您好!可以的。这个没关系。
2017-12-06
您好,这张发票可以开红字发票
2020-07-03
你好,让他把剩余的发票也红冲了吧。然后再重新给你们开,你需要抵扣四月份的增值税吗?
2023-05-09
对的,同学,是这样的
2022-10-11
你好,是的,跨月发票错误,就需要开具负数发票冲销的
2018-10-11
你好,你方申请开具负数发票,税局审批通过了就根据通知单号码录入开具就是了
2020-11-11
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
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