您好,借:应付账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。借主营业务成本,贷:库存商品。
回答: 您好,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。借:应付账款,固定资产清理。借:应付账款,贷:应交税费-应交增值税(销项税额),固定资产清理。借固定资产清理,贷:资产处置收益。
回答: 你好,问题得到解决了就可以
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
回答: 你的问题在哪里呢?发过来
追问: 是这样的,一建筑公司差我公司200万,他没钱支付就用了两套房抵债,我公司收到房子之后应该如何做账务处理?
回答: 借固定资产 贷应收账款
追问: 不需要其他任何处理了是吧?谢谢老师
回答: 不需要了,你们收到房屋冲减应收账款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
回答: 您好,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。借:应付账款,固定资产清理。借:应付账款,贷:应交税费-应交增值税(销项税额),固定资产清理。借固定资产清理,贷:资产处置收益。
回答: 你好,问题得到解决了就可以
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
追问: 老师,再咨询一下,那收款方会计分录应该如何平账呢?
回答: 你的问题在哪里呢?发过来
追问: 是这样的,一建筑公司差我公司200万,他没钱支付就用了两套房抵债,我公司收到房子之后应该如何做账务处理?
回答: 借固定资产 贷应收账款
追问: 不需要其他任何处理了是吧?谢谢老师
回答: 不需要了,你们收到房屋冲减应收账款