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Excel学堂用户7869

老师您好,我遇到一个情况就是2月份的销售额以及税额在税务数字账户和做账时是一致的,但是在申报增值税是系统自动带的13%货物这一栏自己多了一分钱不知道为什么,这就导致账和申报表差了一分钱,这种情况该怎么办呢!

85 2024-03-11 12:16
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老师解答
2024-03-11 12:18

你好,这个是四舍五入的差异,可以忽略的。

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Excel学堂用户7869
2024-03-11 12:25

追问: 老师我该怎么忽略它,这导致应交未缴增值税差了1分钱,我跟哪边的走第一次遇到这样的情况

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答疑老师
2024-03-11 12:27

回答: 你好,这个做营业外收支就行,你交税的时候多交了一分钱,借营业外支出 贷应交税费

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Excel学堂用户7869
2024-03-11 12:49

追问: 老师意味着本月结转增值时我得增加一个分录这多出来的这个分录吗?我现在还未进行申报,老师可以自己在申报表中对这一项的销售额和税额一分差额进行修改吗?

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答疑老师
2024-03-11 12:50

回答: 是的对的,你看下能修改过来吗?

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Excel学堂用户7869
2024-03-11 13:32

追问: 可以修改的老师!谢谢我已经修改过来申报好了

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答疑老师
2024-03-11 13:33

回答: 能修改,安修改之后来来可以。

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你好! 当月预交,次月申报上月税时预交增值税需要体现在申报表里面。(抵减掉)
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您好,如果退款是25000,那么之前确认收入25000,现在账上也是冲25000,自己记录一个情况说明用以留存备查。
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针对这种情况,你可以首先查看增值税的税率,确保税率是正确的。如果税率不正确,那么你需要纠正它。其次,你需要检查主营业务收入的准确性,确保系统中的数据是正确的。最后,你需要检查增值税专票,确保申报的数据是正确的。如果以上都正确,可以通过会计凭证的调整来解决此问题。
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您好,如果退款是25000,那么之前确认收入25000,现在账上也是冲25000,自己记录一个情况说明用以留存备查。
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您好,生产型出口企业,上个月没有出口报关,但是出口销售发票先开出来了,所以申报增值税的时候免税销售额那里系统自动带出,但实际还没有出口,然后出口退税系统那里不需要申报,然后等到真正出口的时候,开冲红发票,一正一负等于0,所以到时申报增值税的时候免税销售额系统带岀来的数字是0,但是有出口所以要在出口退税申报系统申报,到时候出口退税申报系统的数字和增值税申报的数字会不会不一样了,这种情况只能各报各的,具体可以咨询当地税务局或者12366热线确认一下,谢谢。
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你可以手动修改,改成一致的
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