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老师,应付款暂估有100万的余额,但是库存里面没有,发票收回来80万,这个要怎么做分录冲平啊?

387 2020-08-27 13:23
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老师解答
2020-08-27 13:26

看的是数量,不是直接看这个 金额,这个有差额借库存商品 负数,贷应付账款 负数,之后按发票做借库存商品 贷应付账款,之前结转成本有问题冲掉重新做借主营业务成本负数 贷库存商品 负数 按发票重新做借主营业务成本 贷库存商品

相关问题讨论
你好,你这不已经红冲了,暂估100都已经红冲了,管理费用不会多,现在是负数,月末结转到本年利润。
2024-03-21
这个数量是对的么,回来20件,你之前暂估20件,现在按这个冲掉,科目不变数字是负数冲掉,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,按发票做,你之前暂估那个去结转成本?那成本还需要冲掉,借主营业务成本 负数 按库存商品 负数
2019-10-15
你好,是的,你理解的没错。
2020-01-01
借库存商品贷应付账款,当时是这么做的吗?
2022-01-11
需要有发票到了做借借:主营业务成本 负数 贷:应付账款(暂估款)负数,按发票做借库存商品 进项税额 贷应付账款,借主营业务成本 贷库存商品
2020-07-27
那你就转为应付账款就可以
2021-12-14
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
一、先做暂估入库,发票到了冲销暂估,再按发票入账处理。
2021-11-26
你建账录期初数的时候没录库存商品,你的报表也能平?
2019-04-11
您好,按收到发票金额冲销,收到5万发票,就冲5万的暂估,
2023-12-28
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