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月底出纳把未付款的发票全部给了会计,会计做账时发现现金不够付,发现问题后,出纳和会计商量少做几张下月再报销,可会计最终还是按负数结了帐,说是系统不能改了,请问,是这样吗?

537 2020-08-25 20:31
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老师解答
2020-08-25 20:33

您好,不是的,一般情况下,是可以反结帐,进行修改的。

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你好,你们2月22号迁税,时换账套
2019-03-28
是的,出纳就是保证钱没付错就行,金额收款方按照交到你手里的付出去就好
2020-12-05
这个没有付款单据在哪里需要看你们公司的制度,这个年末12月你找出纳要所有单据,先入账,没有付款做其他应付款就可以
2019-01-20
你好, 应付职工薪酬不用结转到应付账款的.这笔奖金直接入2020年的应付职工薪酬就可以了.
2020-12-29
对,在财务软件里面导出来就可以了
2023-12-20
你好,这个分录没涉及现金银行存款,出纳不用做,还是你的意思是那5000出纳也没做过?
2019-12-23
是电子税务局里面 没有显示 您 1月份我开了一张纸票 正数发票
2024-01-04
您好! 您找的老师没在线上,明天我帮您问下哈!
2024-01-04
是的,就你说的那样的流程
2023-04-15
你好,不需要的,只需要做管理费用账簿的登记
2017-10-16
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