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Excel学堂用户5172

老师,每次购买材料,不是每次都开发票,对方把发票跨月统一一次性开,而且所有的材料都是含税价,像这种该如何账务处理呢

452 2020-08-24 11:46
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老师解答
2020-08-24 11:47

你可以先按不含税金额暂估入账的

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Excel学堂用户5172
2020-08-24 11:49

追问: 不含税金额=含税价/1.13吗?但是这笔钱又是老板垫付的,现在来报销这笔账

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答疑老师
2020-08-24 12:00

回答: 借,原材料,贷,其他应付款

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Excel学堂用户5172
2020-08-24 12:17

追问: 对方的材料是价税合计,我入账时需要不含税的金额入账吗

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答疑老师
2020-08-24 12:22

回答: 专票就是按不含税金额入账的

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Excel学堂用户5172
2020-08-24 12:28

追问: 老师,那后期发票回来了,又该怎么做呢

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Excel学堂用户5172
2020-08-24 12:28

追问: 老师,那后期发票回来了,又该怎么做呢

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答疑老师
2020-08-24 12:29

回答: 冲减这个暂估入账的,然后按发票金额入账

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Excel学堂用户5172
2020-08-24 12:35

追问: 老师关键这个款是老板垫付的,之前是其他应付款,其他应付款也可以设暂估入库吗

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答疑老师
2020-08-24 12:37

回答: 暂估的时候,借:原材料 贷:其他应付款 到票后,借:原材料 负数 贷:其他应付款 负数 借:原材料 应交税费—应交增值税——进项税 贷:其他应付款

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Excel学堂用户5172
2020-08-24 12:52

追问: 好的,谢谢老师,我还有一个问题,我们公司和别人没有业务往来,但是因为对方跟老板关系好,让老板跟他们直接开发票给他们,老师,这有什么风险呢?又该怎么处理?

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答疑老师
2020-08-24 14:26

回答: 这个是虚购发票,这是违法的

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没有库存可以暂估库存。然后发票来了再做暂估库存的冲销账务处理。也就是说发票没来单商品已经到了,你也已经销售出去了。发票是后补开的。
2019-05-05
您好,借:原材料 贷:应付账款 发票来了之后就是 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:原材料 应交税费增值税 贷:应付账款(负数)
2021-07-08
你好   是的 必须要按照之前 购进的明细  来补开发票的。  要查询记录  
2021-07-01
您好,公司可以去税务局代开发票,如果不开发票,凭收据可以入账,但不可以作为税前扣除凭证。
2021-12-23
不用每次都输入 客户信息维护”模块进行维护,也可以在发票开具完成后点击保存
2024-01-17
同学你好,每次交易额超过1000是需要用公户走账的;
2021-09-04
而且,因为发票上的明细和购货清单上不相符, 如果是按照2645入账,那 减少的240元我要怎么分配到这5中材料中呢?这样会使成本比实际降低吗?如果通过减少数量来调整,会影响以后领料吧? 我是小计小白,遇到这个,完全不会了。请老师 详细指导我。谢谢您
2018-06-21
你好,之前购入的分录是怎么做的?
2021-01-10
你好,可以的,之前已经挂账了,挂了应付账款,你现在付款的时候用银行回单来做就行。
2022-08-25
必需更改你们的交易规则呀,来货必须凭送货单上的数量和单价,签字确认,以后凭此结算。
2022-04-18
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