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Excel学堂用户4635

应交增值税-销项税额贷方余额2563.81元,应交增值税-已交税金借方余额2563.82元,之前几任会计留下的,我应该怎么调整,我家是小规模,没有进项税额,而且是代开,当月交增值税

341 2020-08-20 13:02
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老师解答
2020-08-20 13:04

已交税费分录怎么做的

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Excel学堂用户4635
2020-08-20 13:07

追问: 借 已交税金 贷 银行存款

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答疑老师
2020-08-20 13:09

回答: 那你就是交了税款 借销项贷已交税金

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Excel学堂用户4635
2020-08-20 13:10

追问: 差一分钱怎么做分录

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答疑老师
2020-08-20 13:11

回答: 差额放到营业外支出的

相关问题讨论
你好,你的会计处理是正确的
2024-02-29
同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13
借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税直接补上就行。
2023-08-18
一、可以年末或月末结转计入“应交税费——未交增值税”科目
2021-01-21
你把这个已交增值税转到未交增值税就可以了,明细科目对冲。
2021-01-21
你好,这种情况是不需要做调整分录的 
2021-03-03
你好,这个金额未来会缴纳吗
2022-08-29
 你好 ;        你现在是销项税大于进项税的话 ;     那么就是这样做账的   转上月增值税 借:应交税费-销项税额 借:应交税费-进项税额转 出 贷:应交税费-进项税额 贷:应交税费-转出未交 增值税 借:应交税费-转出未交增 值税 贷:应交税费-未交增 值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-07-07
你好 你小规模 没有三级科目明细的。 只在应交税费-应交增值税核算的; 你做一笔结转 借 应交税费-应交增值税-销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后 转出未交增值税借贷方金额冲抵 ;最终你是不是要缴纳增值税的
2020-03-03
借应交税费-未交增值税1000,借应交税费-应交增值税-销项税额8000,贷应交税费-应交增值税-进项税额9000
2019-12-08
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